Da Contabilità >IVA > Liquidazione Iva
selezionare dalla tendina della Sezione Iva la voce "Tutti"
Selezionare il periodo di riferimento (mese o trimestre) da liquidare e l'anno (viene proposto sempre l'anno in corso).
Il sistema elabora automaticamente i conteggi e propone una schermata riepilogativa
Il caso sopra esposto riguarda una liquidazione a debito.
Se l'azienda è trimestrale, comparirà anche la riga relativa agli interessi sulla liquidazione trimestrale (sempre che in Configurazione > Amministrazione > Gestione Iva sia stato inserito l'apposito conto contabile.
In caso di liquidazione a credito, il sistema esporrà la seguente dicitura
Se esiste un credito del periodo precedente (e questo è stato correttamente contabilizzato), verrà riproposto nella successiva liquidazione.
In questo esempio, il periodo in esame (primo trimestre 2013) reca un debito di 3.426,63 ma un credito precedente di 5.121,17, quindi si registra un credito iva di 1.694,54
NOTE IMPORTANTI:
La contabilizzazione avviene usando la causale e i conti presenti in Configurazione > Amministrazione > Gestione Iva
L'appostamento dell'eventuale credito Iva, avviene nel conto precedentemente indicato in Configurazione > Amministrazione > Gestione Iva + Conto Liquidazione Iva
Se il pulsante di contabilizzazione non si vede, potrebbe mancare uno dei conti in Configurazione.
Se invece abbiamo già contabilizzato il periodo di riferimento, il sistema ci avvisa che la liquidazione iva è stata già contabilizzata in precedenza.